Sevastopol.info

Севастопольский городской Форум
основной сайт :: погода (⇑9.2°C, 750 мм.рт.ст.) :: рад.фон - мкр/ч :: telegram :: наш фото-telegram :: инстаграм :: размещение топ-тем :: В этот день 108 лет назад учреждён День Красной Армии (позже День защитника Отечества)
Текущее время: 23 фев, 2026, 15:53

Часовой пояс: UTC+03:00




Начать новую тему  Ответить на тему  [ 12386 сообщений ]  На страницу Пред. 1287 288 289496 След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 25 апр, 2016, 20:46 
Не в сети
***

Зарегистрирован: 28 май, 2015, 21:34
Сообщения: 760
Репутация: 75

Постоялец: Интернет
Откуда: Симферополь
с http://www.audar-info.ru/forum
Минпром Крыма разработал проект Порядка размещения и функционирования нестационарных торговых объектов
http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/333838.htm
В целях улучшения организации и качества торгового обслуживания населения, а также в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьями 39.33 и 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Методическими рекомендациями Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23 марта 2015 года № ЕВ-5999/08 Министерством промышленной политики Республики Крым разработан проект Порядка размещения и функционирования нестационарных торговых объектов, осуществления развозной торговли и торговли без использования торговых объектов на территории Республики Крым.

Проект Порядка определяет процедуру размещения и функционирования нестационарных торговых объектов, осуществления развозной торговли и торговли без использования торговых объектов на территории Республики Крым и разработан в целях обеспечения единства требований к организации торговой деятельности при размещении нестационарных торговых объектов, обеспечения доступности продовольственных и непродовольственных товаров, формирования торговой инфраструктуры с учетом различных видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли, а также соблюдения внешнего архитектурного облика населенных пунктов.

С проектом Порядка можно ознакомиться
http://mprom.rk.gov.ru/file/projet_razmesh_NTO.pdf


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 26 апр, 2016, 9:46 
Не в сети
****

Зарегистрирован: 23 авг, 2007, 17:00
Сообщения: 1482
Репутация: 335

Постоялец: Интернет
Откуда: Севастополь
Удалено. Разобрался.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 26 апр, 2016, 10:37 
Не в сети
**
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 сен, 2014, 11:24
Сообщения: 354
Репутация: 38

Откуда: Севастополь
Доброго времени суток! По итогам 2015 года и 1 кв. 2016 получен убыток. При сдаче деки за 1 кв. заполняю приложение 4, нужно в нем по строке 140 указывать убыток 1 кв.?


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 26 апр, 2016, 10:44 
Не в сети
**

Зарегистрирован: 02 апр, 2014, 10:23
Сообщения: 242
Репутация: 15

Постоялец: Автомобилист
Откуда: Красноярск
Floret*** писал(а):
Доброго времени суток! По итогам 2015 года и 1 кв. 2016 получен убыток. При сдаче деки за 1 кв. заполняю приложение 4, нужно в нем по строке 140 указывать убыток 1 кв.?
И сразу можете готовить пояснение почему убыток, и скорее всего копии документов попросит налоговая почему образовался он


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 26 апр, 2016, 10:56 
Не в сети
**
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 сен, 2014, 11:24
Сообщения: 354
Репутация: 38

Откуда: Севастополь
pretender8019 писал(а):
И сразу можете готовить пояснение почему убыток, и скорее всего копии документов попросит налоговая почему образовался он
да, знаю, 2016 год - только второй год работы предприятия


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 26 апр, 2016, 11:41 
Не в сети
******
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 апр, 2010, 8:09
Сообщения: 2008
Репутация: 344
Карамболь писал(а):
Понедельник начался с требования об уплате налога. УСН доходы минус расходы. По декларации начислены авансовые и минимальный 1% (показала 120 строку)
Авансовые и годовой перечислялись на кбк "налог взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов"
Требование по кбк "минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ".
Делаю заявление о переброске (получила справку о состояния расчетов дох мин расх переплата, мин - недоимка).
Но тут нашла
"Минимальный налог уплачивается на КБК 182 1 05 01050 01 1000 110, а авансовые платежи и налог, исчисленные в общем порядке, на КБК 182 1 05 01021 01 1000 110. Однако Порядок заполнения декларации по налогу при УСН предусматривает, что минимальный налог, подлежащий уплате за год, уменьшается на сумму авансовых платежей, подлежащих уплате за отчетные периоды. Не имеет значения и то, были ли уплачены авансовые платежи. Поэтому подавать заявление о зачете авансовых платежей в счет уплаты минимального налога не надо. При этом, если сумма авансовых платежей больше суммы исчисленного минимального налога, перечислять минимальный налог в бюджет не потребуется (п. 5.10 Порядка заполнения декларации по налогу при УСН
http://www.consultant.ru/law/podborki/k ... s_rashody/
© КонсультантПлюс, 1992-2016"
Как думаете подавать заявление о переброске?
если при подсчете авансового платежа у вас сумма доходы минус расходы, меньше сумму по минимальному налогу, какую сумму вы оплачиваете по авансам на КБК доходы минус расходы?


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 26 апр, 2016, 13:38 
Не в сети
 

Зарегистрирован: 19 янв, 2009, 20:09
Сообщения: 86
Репутация: 2
Добрый день. Кто может помочь? У меня такая ситуация: Физ.лицо продало квартиру (2 года в собственности), нужно платить НДФЛ и сдавать 3-НДФЛ. Это же физ.лицо зарегистрировано как ИП. Вопрос: можно ли НДФЛ заплатить с расчётного счёта этого же ИП, деньги на счёте есть, которые получены от дохода ИП, квартира в аренду не сдавалась? Спасибо.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 26 апр, 2016, 13:53 
Не в сети
Победитель голосования "Форумчанин-2017"
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 мар, 2014, 20:11
Сообщения: 8548
Репутация: 2330

Постоялец: Везде и всегда
Откуда: Саратов
Б.Т.Н. писал(а):
Вопрос: можно ли НДФЛ заплатить с расчётного счёта этого же ИП, деньги на счёте есть, которые получены от дохода ИП, квартира в аренду не сдавалась? Спасибо.
Вот этого лучше не делать, поскольку потом будет сложно доказывать, что в предпринимательской деятельности квартира не участвовала. Снимите деньги со счета ИП и заплатите как физик.

_________________
Если общий обзор налоговых законов еще вызывает смутные мысли типа: "Ни фига себе…", то детальное их изучение уже вызывает конкретную мысль: "Фиг вам!"

19_740630@mail.ru


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 26 апр, 2016, 14:09 
Не в сети
 

Зарегистрирован: 19 янв, 2009, 20:09
Сообщения: 86
Репутация: 2
мышь в труселях писал(а):
Б.Т.Н. писал(а):
Вопрос: можно ли НДФЛ заплатить с расчётного счёта этого же ИП, деньги на счёте есть, которые получены от дохода ИП, квартира в аренду не сдавалась? Спасибо.
Вот этого лучше не делать, поскольку потом будет сложно доказывать, что в предпринимательской деятельности квартира не участвовала. Снимите деньги со счета ИП и заплатите как физик.
Спасибки :rose:


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 26 апр, 2016, 18:28 
Не в сети
Победитель голосования "Форумчанин-2017"
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 мар, 2014, 20:11
Сообщения: 8548
Репутация: 2330

Постоялец: Везде и всегда
Откуда: Саратов
Девочки, эпопея со справкой 2-НДФЛ получила продолжение. На прошлой неделе была попытка №3 исправить справку. Не получилось.... Сегодня в налоговой не взяли документы на возврат излишне удержанного НДФЛ, так как не правильно сделана справка 2-НДФЛ. Та-дам. Занавес)))))

_________________
Если общий обзор налоговых законов еще вызывает смутные мысли типа: "Ни фига себе…", то детальное их изучение уже вызывает конкретную мысль: "Фиг вам!"

19_740630@mail.ru


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 26 апр, 2016, 20:01 
Не в сети
 

Зарегистрирован: 09 сен, 2009, 13:48
Сообщения: 47
Репутация: 0
Добрый день, коллеги. Помогите, пожалуйста. На предприятии есть работник-иностранец. В форме 6 НДФЛ в стр. 020 и 040 указываю его зарплату и исчисленный налог, в стр.050- его платежи за патент. Естественно, его платежи больше начисленного налога. Теперь злосчастная стр.070., где указывается перечисленный налог. Какую сумму я должна указать,
1. то, что фактически перечислено предприятием, т.е. без начисленного налога иностранца, или
2. сумма по стр. 040, или
ещё какой вариант.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 26 апр, 2016, 20:02 
Не в сети
***

Зарегистрирован: 28 май, 2015, 21:34
Сообщения: 760
Репутация: 75

Постоялец: Интернет
Откуда: Симферополь
мышь в труселях писал(а):
Девочки, эпопея со справкой 2-НДФЛ получила продолжение. На прошлой неделе была попытка №3 исправить справку. Не получилось.... Сегодня в налоговой не взяли документы на возврат излишне удержанного НДФЛ, так как не правильно сделана справка 2-НДФЛ. Та-дам. Занавес)))))
вот тебе и ответ на твой вопрос: переделывать справку или так сдать...теперь "не так")


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 26 апр, 2016, 21:06 
Не в сети
12k сообщений+
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 мар, 2009, 13:30
Сообщения: 16775
Репутация: 1202

Постоялец: Везде и всегда
Откуда: Россия, Севастополь/Москва
Звонила сегодня в ПФР по-поводу СЗВ-М, сказали, кто отправил электронкой, ждать, всем квитанции придут о приеме. Они будут работать 4-6 мая.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 26 апр, 2016, 21:07 
Не в сети
покоритель восьмитысячников
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 мар, 2008, 0:45
Сообщения: 8070
Репутация: 447

Постоялец: Мамочки
Откуда: из грядущего
А мне интересно, о финотчетности придет когда-нибудь квитанция уже из налоговой....

_________________
[img]http://line.romanticcollection.ru/ba/9_ ... USke_0.gif[/img]
Мои пожуЖЖалки http://cheslavna.livejournal.com/


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 26 апр, 2016, 21:50 
Не в сети
Победитель голосования "Форумчанин-2017"
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 мар, 2014, 20:11
Сообщения: 8548
Репутация: 2330

Постоялец: Везде и всегда
Откуда: Саратов
ЕленаМакс писал(а):
вот тебе и ответ на твой вопрос: переделывать справку или так сдать...теперь "не так")
Лен, так при попытке посетить эту даму из департамента в пятницу одной из девочек с форума уперлись в глухое непонимание "Я все сделала правильно. Я звонила в налоговую, они мне подтвердили, что у меня все правильно" Ну что тут делать? Только на руководство начинать наезжать.

_________________
Если общий обзор налоговых законов еще вызывает смутные мысли типа: "Ни фига себе…", то детальное их изучение уже вызывает конкретную мысль: "Фиг вам!"

19_740630@mail.ru


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 26 апр, 2016, 23:25 
Не в сети
***

Зарегистрирован: 07 мар, 2010, 14:23
Сообщения: 998
Репутация: 147
Девочки, помогите, уже мозги себе вынесла.
Ситуация такая: в 2014г, за год, был убыток по налогу на прибыль, а в 2015 за 9 месяцев и за год была прибыль.
Внимание вопрос:
1.В декларации по прибыли за 2014 год нужно заполнять приложение 4 к листу 02 и какие строки?
2.В декларации за 1 кв 2015г. - убыток, приложение 4: заполняю строку 010 и расшифровываю в строке 040 (сумма 2014 года). Я ее переношу в лист 02 или нет?
3. за полугодие 2015 опять убыток
4. за 9 месяцев 2015 - прибыль, приложение 4 заполняю строки 140 и 150 или только за год
5. за 12 месяцев - тоже прибыль, но тут уже легче - заполняю строки 010, 040, 140, 150 и 160.
Без пол литра (и даже с ним) не разберусь. Вся суть как мне этот убыток по году протащить?


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 28 апр, 2016, 15:31 
Не в сети
****
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 дек, 2009, 14:46
Сообщения: 1164
Репутация: 45

Откуда: Севастополь
Подскажите, пожалуйста, надо ли в 6-НДФЛ во 2-ом разделе показывать мат.помощь, с которой налог не берется?

_________________
Слушай всех, прислушивайся к немногим, решай сам.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 28 апр, 2016, 15:44 
Не в сети
***

Зарегистрирован: 28 май, 2015, 21:34
Сообщения: 760
Репутация: 75

Постоялец: Интернет
Откуда: Симферополь
Felice писал(а):
Подскажите, пожалуйста, надо ли в 6-НДФЛ во 2-ом разделе показывать мат.помощь, с которой налог не берется?
А почему не берется?

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Доходы в натуральной форме или в виде материальной выгоды:
Удержание НДФЛ производится за счет любых доходов, выплачиваемых в денежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50% суммы выплачиваемого дохода в денежной форме
Дата удержания НДФЛ - Дата выплаты любого другого дохода в денежной форме


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 28 апр, 2016, 15:52 
Не в сети
****
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 дек, 2009, 14:46
Сообщения: 1164
Репутация: 45

Откуда: Севастополь
Мат.помощь до 4 тыс.руб. налогом не облагается!

_________________
Слушай всех, прислушивайся к немногим, решай сам.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 28 апр, 2016, 16:02 
Не в сети
***

Зарегистрирован: 28 май, 2015, 21:34
Сообщения: 760
Репутация: 75

Постоялец: Интернет
Откуда: Симферополь
Felice писал(а):
Подскажите, пожалуйста, надо ли в 6-НДФЛ во 2-ом разделе показывать мат.помощь, с которой налог не берется?
В стр. 130 р.2 отражаются только суммы, с которых было удержание налога...иначе у ФНС возникнет вопрос: почему есть сумма, с кот-й налог не удержан


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 28 апр, 2016, 16:05 
Не в сети
****
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 дек, 2009, 14:46
Сообщения: 1164
Репутация: 45

Откуда: Севастополь
Так и думала!!! Спасибо!

_________________
Слушай всех, прислушивайся к немногим, решай сам.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 28 апр, 2016, 16:06 
Не в сети
**

Зарегистрирован: 21 окт, 2011, 8:06
Сообщения: 211
Репутация: 18
Felice писал(а):
Мат.помощь до 4 тыс.руб. налогом не облагается!
Я не уверена в правильности, но в журнале Главная книга мат помощь 4000 руб. засунули в доход и в налоговые вычеты.

В каждом из таких блоков строк 010 - 050 вам надо указать в строке 010 ставку налога, а в остальных - суммарные данные по всем физлицам нарастающим итогом. Это означает, что в расчет за I квартал 2016 г. надо включить данные по всем работникам за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 включительно, а именно:
- по доходам, начисленным/выплаченным за этот период и облагаемым по конкретной ставке НДФЛ, - строка 020. Всем известно, что зарплата считается полученной в последний день месяца, за который она начислена, другие денежные доходы - в день их выплаты, а доходы в натуральной форме - в день их выдачи <33>. Так что сюда попадет зарплата, начисленная за январь, февраль, март. А также другие денежные доходы, которые выплачены с 01.01.2016 по 31.03.2016 включительно. Заметим, что если вы выплачивали работникам доходы, которые частично не облагаются НДФЛ, то вы их тоже здесь указываете. В частности, это матпомощь, призы, подарки, которые не облагаются НДФЛ в пределах 4000 руб. <34>. А вот доходы, полностью освобожденные от НДФЛ и поименованные в ст. 217 НК РФ, в расчете 6-НДФЛ отражать не надо. В частности, это пособия по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет и др.;


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 28 апр, 2016, 16:12 
Не в сети
***

Зарегистрирован: 28 май, 2015, 21:34
Сообщения: 760
Репутация: 75

Постоялец: Интернет
Откуда: Симферополь
Anteya_Ru писал(а):
Я не уверена в правильности, но в журнале Главная книга мат помощь засунули в доход и налоговые вычеты.
в раздел 1 попадает, а в р.2 - нет


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 28 апр, 2016, 16:16 
Не в сети
**

Зарегистрирован: 21 окт, 2011, 8:06
Сообщения: 211
Репутация: 18
ЕленаМакс писал(а):
Anteya_Ru писал(а):
Я не уверена в правильности, но в журнале Главная книга мат помощь засунули в доход и налоговые вычеты.
в раздел 1 попадает, а в р.2 - нет
А, ну да. Я не прочитала, что спрашивали про 2 раздел.

А я так и не поняла, если у меня зарплата за март в апреле и я ее не показываю, то строку 080 (НДФЛ не удержанный) заполнять или нет?


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 28 апр, 2016, 16:24 
Не в сети
***

Зарегистрирован: 28 май, 2015, 21:34
Сообщения: 760
Репутация: 75

Постоялец: Интернет
Откуда: Симферополь
Anteya_Ru писал(а):
А я так и не поняла, если у меня зарплата за март в апреле и я ее не показываю, то строку 080 (НДФЛ не удержанный) заполнять или нет?
эти вопросы еще окончательно не решены. на свое усмотрение...я бы проставила


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 12386 сообщений ]  На страницу Пред. 1287 288 289496 След.

Часовой пояс: UTC+03:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

[Мобильная версия]

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB